Cześć. W niedalekim czasie zamierzam założyć JDG z VAT. Zapewne będą chcieli skontrolować mi siedzibę. Czy mogę jakoś ustalić z US termin, ponieważ pracuję na etacie dodatkowo i muszę wiedzieć kiedy wziąć wolne.
Bo ponoć jak inspektorzy nie zastaną nikogo w domu to odroczą rejestrację do VAT nawet na parę miesięcy.
@kwasixx bardzo rzadko zdarza się aby kontrolowali miejsce prowadzenia działalności/zamieszkania. Na VAT-R podajesz adres zamieszkania. US przed rejestracją zgłosi się do Ciebie i będą chcieli krótkiej charakterystyki czym masz się zajmować oraz jakieś prawo do lokalu (umowa najmu/akt własności). Zwykle kontaktują się wtedy telefonicznie lub mailowo.
Jestem vatowcem, ale jakiegoś czasu pracuje dla spółki z UK, tak więc naturalnie opłacają faktury bez vatu. Czy mogę w tej sytuacji otrzymać zwrot VAT-u za wydatki firmowe, które ten vat zawierały i go opłacałem? Czy jest to raczej niemożliwe, jeśli sam w przeciągu roku tego "vatu" do urzędu nie daje (chociaż nie do końca, bo w ciągu roku coś tam wpadnie z Polski dodatkowo, a więc pojawia się jakaś mała okazja
@derczy możesz przeksięgować już na bieżące zobowiązania, tzn. np. w rozliczeniu lutego zaznaczasz w JPK ile nadwyżki ma zostać zaliczone na poczet podatku dochodowego za luty. Za dochodowy przelewasz mniej lub wcale w zależności od wysokości nadwyżki.
@derczy tak, rozliczałam tak wielu klientów. Tylko w jednym przypadku US wysłał pismo z potwierdzeniem, że potwierdzają przeksięgowanie nadwyżki VAT na poczet podatku dochodowego. Zwykle klienci wybierają właśnie przeksięgowanie a nie zwrot bo rzadziej jest wtedy kontrola/czynności sprawdzające
✨️ Obserwuj #mirkoanonim mirki z #podatki będę wynajmować pomieszczenie w swoim budynku firmie która będzie tam trzymała swoje graty. firma chce ode mnie fv ale ja nie mam działalnosci itp itd. zwykły kowalski ze mnie. google mowi ze muszę wystawić FV jeśli najemca tego będzie chcieć. i okej. ale to co wyguglałem odnośnie czy ja mogę taką fv wystawić jako nie-firma to nie jest dla mnie jednoznaczne. niektóre artykuły mówią że muszę, inne że nie mogę bo nie mam firmy :D trochę się w tym pogubiłem. pytanie do Was czy macie z czymś takim jakieś doświadczenia? może wystawiacie takie FV jako nie-firmy? a jeśli tak, to wpisujecie w pozycji vat? np cena netto 100zł, vat 23%, cena brutto 123zl itp itd
Siema czy na podatku liniowym 19% są jakieś progi zusowe czy jak płacę to co wylicza księgowa to za rok nie będę nic dopłacał? Bo na ryczałcie zawsze są dopłaty jak się przekroczy progi… #zus #podatki #it #programista15k
@anhydryt jeśli nie zmieniałeś formy opodatkowania to nie ma dopłat, ewentualnie groszowe sprawy ze względu na zaokrąglenia. Jeśli w jakiś miesiącach miałeś stratę albo dochód poniżej ok 8500 zł to możesz mieć zwrot.
#firma #podatki #jdg #ksiegowosc #ceidg #b2b Siemka, może ktoś będzie wiedział co muszę zrobić albo był w podobnej sytuacji. Zmieniam formę opodatkowania z ryczałtu na zasady ogólne, we wniosku w CEIDG, jako datę zmiany trzeba było wpisać 01.01.2024, ale ja już wystawiłem fakturę za styczeń i opłaciłem ryczałt i ZUS (za styczeń). I teraz co zrobić w tej sytuacji, jak
@lola1324 ZUS - korygujesz DRA, zdrowotna za styczeń będzie wyliczona od wynagrodzenia minimalnego, więc będziesz mieć nadpłatę. Jeśli chodzi o zaliczkę to będziesz musiał zadzwonić do US aby przeksięgowali opłaconą zaliczkę na poczet podatku dochodowego wyliczonego według skali. Robiąc przelew podatkowy zaznaczasz z jakiego tytułu jest, więc US widzi to tak, że masz opłaconą zaliczkę za ryczałt ale za zasady ogólne nie (to tak w uproszczeniu).
#podatki #firma #jdg #ksiegowosc Cześć, muszę szybko się dowiedzieć bo do 20go można zmieniać formę opodatkowania. Może ktoś miał taką sytuację. Mianowicie w styczniu przeszedłem na ryczał z zasad ogólnych, ale jednak dostałem spore zlecenie gdzie będę miał również spore koszty więc w ryczałcie ze względu na brak odliczenia kosztów jest to średnio opłacalne więc chce przejść na liniowej. Jest taka możliwość zmienić raz
@kongoku możesz zmienić dowolną ilość razy, liczy się ostatnia wersja złożona do 20 lutego. Dla pewności możesz też zadzwonić do US by potwierdzić co mają u siebie zaznaczone
@kongoku to na jakiej formie opodatkowania jesteś Twoi kontrahenci nie widzą, nie musisz korygować faktur. Zależy w jakim programie się rozliczasz, wiele wymaga aby usunąć fakturę, zmienić ustawienia konta na właściwą formę opodatkowania i wystawić jeszcze raz FV ale już nie musisz jej wysyłać ponownie do kontrahenta
@theindependent większość urzędów chce aby data powstania zmiany była jako 01.01.2024 ponieważ zmiana ta obejmuje cały rok 2024. Miałam przypadek gdzie urzędniczka uznała zmianę za nieważna gdy była inna data.
Część Mirki. rok temu kupiłem monitor za 2k jako konsument. w tym roku otworzyłem działalność gospodarczą. mogę wrzucić monitor w firmę? wiem tylko ze wydatków poniże 10k nie wrzuca się w środki trwałe
@Dzieciol33 możesz wprowadzić monitor do działalności na podstawie oświadczenia, musisz wycenić go po wartości rynkowej w momencie wprowadzenia. VAT nie odliczysz ale w kosztach będzie
#jdg #podatki #ksiegowosc Sprzedaż sprzętu o wartości ok 5 k pochodzącego z dotacji na otworzenie firmy (po ok 3 latach prowadzenia firmy sprzęt nie jest potrzebny), Prowadzący jdg nie jest vatowcem. Kupujący pyta o fakturę vat. Rozumiem że sprzedający może wystawić tylko fakturę brutto tak jak wystawia normalnie (bez vat), czy fakt że sprzęt pochodzi z dotacji (a co za tym idzie nie mógł być wrzucony
@MrBudget jeszcze rok temu taką sprzedaż należało opodatkować w działalności (mimo że zakup nie był uwzględniony w kosztach). Warto zadzwonić na KIS bo zmieniali kilka razy podejście.
No to się w------m #podatki #prawo I nie bardzo wiem co teraz z tym zrobić. Prowadzę sobie działaność gospodarczą, od lutego 2022 jako czynny VATowiec. Przy rejestracji wybrałem metodę kasowa i rozliczałem sobie ten VAT jak trzeba co miesiąc. Tylko nie ogarnąłem że po 12miesiacach powinienem był przejść na rozliczanie kwartalne, więc nie złożyłem aktualizacji vat-r i wysyłałem jpkv7m cały czas, do teraz.
@bqbqPL dziwne że US jeszcze do tego nie doszedł. To dość częsty przypadek ale zwykle po kwartale orientują się, że coś jest nie tak. Proszą o poprawienie deklaracji na rozliczenie miesięczne. Jeszcze nie spotkałam się z przypadkiem aby naliczyli komuś za to mandat. Odsetek również mieć nie będziesz bo teoretycznie płaciłeś w terminie. Najlepiej skontaktować się ze swoim urzędem bo każdy inaczej podchodzi do aktualizacji VAT-R
@bqbqPL darowałabym sobie kontakt z doradcą bo powie Ci to samo. Więcej dowiesz się od babeczki pracującej w danym urzędzie bo pokieruje Cię co masz zrobić zgodnie z ich wytycznymi. Zapytaj czy masz złożyć czynny żal w związku z tym. Ustal czy masz aktualizować VAT-R i przygotuj deklaracje w trybie miesięcznym (nie jako korekty - tak przynajmniej chciało większość urzędów). Może być też tak, że przy rejestracji nie zaznaczyli, że jesteś
@bqbqPL KIS powiedział Ci tak jak być powinno. Bardzo dziwne podejście US bo w sumie niezgodne z ustawą VAT. Rozmawiałeś tylko z jedną osobą z tego urzędu? Może trafiłeś na kogoś, kto jeszcze nie zdążył wypić kawy :D
@bqbqPL przestrzeganie prawa podatkowego egzekwują osoby, które tego prawa nie znają (-‸ლ) rady tutaj i na KIS dostałeś dobre (w zasadzie takie same). Możesz ewentualnie poprosić w urzędzie o rozmowę z kimś bardziej kompetentnym bo nie twoja rola jest ich doszkalać
Jeśli w przypadku WNT VAT naliczony jest jednocześnie należnym, to mam rozumieć że wychodzi na 0 i żadnego VATu się do US nie przelewa? Dopiero jak towar pójdzie dalej, ktoś go kupi i wtedy się VAT normalnie uwzględnia, czyli płaci go kupujący?
Praca zdalna dla zagranicznego klienta na B2B - czy podatki będą wyższe niż, gdyby pracowałbym dla polskiej firmy? Zarobki przesyłane w $. #pytanie #praca #it #podatki #ksiegowosc #pracait
@Yakooo to skąd jest kontrahent nie ma wpływu na dochodowy. Jeśli fakturę będziesz wystawiał na zagraniczny podmiot to w VAT jest odwrotne obciążenie, wtedy warto być vatowcem bo możesz odliczać VAT od zakupów a od swoich usług płacić nie będziesz. Ale warto się zorientować skoro mają oddział w Polsce na jakie dane będziesz miał wystawiać fakturę.
@jakuba94 wystawianie faktur z odwrotnym obciążeniem nie jest tożsame z wykonywaniem czynności nieopodatkowanych w VAT. Nawet jeśli wystawia się faktury tylko dla zagranicznych kontrahentów to od zakupów przysługuje prawo do odliczenia VAT. VAT nie odlicza się gdy ma się tylko sprzedaż zwolniona (stawka VAT „zw”).
Mirabelki i Mirki, poszukuję godnego następcy kremu BB Mizon Snail Repair - po zmianie składu filtr spadł z SPF50 do SPF30, a dla mnie to jednak za mało. (╯︵╰,) Używałam do tej pory odcienia #21 (blady trupiak here), szukam czegoś podobnego, najchętniej również koreańskiego, koniecznie z żółtymi podtonami, z filtrem minimum SPF50, krycie średnie - zależy mi głównie na wyrównaniu kolorytu.
@wysuszony_szkielet_kostny_czlowieka nie skupiałabym się na ochronie przeciwsłonecznej w kremie BB bo nie jesteś w stanie nałożyć tyle kremu aby faktycznie taką ochronę mieć, lepiej zainwestować w dobry SPF. Ten BB jest o dość lekkim kryciu? Warto sprawdzić enough collagen moisture (w nazwie ma podkład ale jest lżejszy niż większość BB które testowałam) bardzo lekki ale trwały, SPF ma malutki ale nie ma co liczyć na ochronę przeciwsłoneczną z kolorowki. Lekki i
Czy sprzedaż przedmiotów wysyłkowo można ewidencjonować na kasie fiskalnej zamiast faktur? a) w przypadku sprzedażu na polskę b) w przypadku sprzedaży na teren EU c) w przypadku eksportu poza teren EU
Internet mówi tylko o fakturach, przepisy są dość niejasne xd a dla mnie by to była lepsza opcja
@villager dla osób fizycznych owszem (wręcz powinienes nabijać taką sprzedaż na kasie jeśli masz ja z obowiązku a nie dobrowolnie). Ale i tak musisz wystawić fakturę do paragonu aby dodać oznaczenie wsto (w przypadku UE)
@villager to zależy czy przekroczyłeś limit, więc musiałeś mieć kasę i co sprzedajesz. Ale istotne jest to, że przy sprzedaży wysyłkowej dla osób fizycznych z UE musisz mieć oznaczenie wsto, więc nawet jeśli nabijesz tą sprzedaż na kasę to musisz wystawić fakturę do paragonu aby dodać to oznaczenie
@villager nie założyłam ze sprzedajesz tylko wysylkowo, stąd wspomniałam o limicie. Generalnie odpowiadając na Twoje pytanie: jeśli masz kasę fiskalną bo chciałeś a nie musiałeś to sprzedając do UE możesz to nabić na kasę ale w JPK musi być do tej sprzedaży oznaczenie WSTO
Bo ponoć jak inspektorzy nie zastaną nikogo w domu to odroczą rejestrację do VAT nawet na parę miesięcy.
#ksiegowosc #podatki